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申報(bào)增值稅

增值稅如何按次申報(bào)?

增值稅按次申報(bào)的納稅人,于取得收入后應(yīng)當(dāng)向銷售地或者勞務(wù)發(fā)生地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。第三十七條 增值稅起征點(diǎn)的適用范圍限于個(gè)人。增值稅起征點(diǎn)的幅度規(guī)定如下:(一)銷售貨物的,為月銷售額2000-5000 元;(二)銷售應(yīng)稅勞務(wù)的,為月銷售額1500-3000元;(三)按次納稅的,為每次(日)銷售額150-200元。

申報(bào)增值稅
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

增值稅金稅盤怎么申報(bào)?

1、插上金稅盤,輸入用戶名納稅人識(shí)別號(hào)或者插入CA用數(shù)字證書(shū)登陸所在省份網(wǎng)上稅務(wù)局,如圖所示:

2、登陸進(jìn)去之后,在國(guó)稅頁(yè)面,點(diǎn)擊【我的應(yīng)用】-【增值稅一般納稅人月度申報(bào)】,如圖所示:

申報(bào)增值稅
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

3、在左列點(diǎn)擊【納稅申報(bào)】,出來(lái)增值稅一般納稅人申報(bào)的各個(gè)報(bào)表。

4、填寫(xiě)之前一定要記得數(shù)據(jù)初始化,先填寫(xiě)主表以外的附表,比如附一表,點(diǎn)擊上面的【銷項(xiàng)發(fā)票區(qū)】,會(huì)把金稅盤里開(kāi)過(guò)票的資料等自動(dòng)帶出來(lái),剩下的才需要手動(dòng)填寫(xiě);所有的表做完都要記得保存;

5、進(jìn)出口企業(yè)在填時(shí),注意有幾個(gè)表是需要在擎天系統(tǒng)做過(guò)免稅申報(bào)之后再保存的,打開(kāi)表會(huì)提示:若您要填寫(xiě)或者修改本報(bào)表,請(qǐng)從通用功能中進(jìn)入擎天出口報(bào)表導(dǎo)入,看到這個(gè)提示,就可以把其他沒(méi)有這個(gè)提示的表格填完,在免稅申報(bào)做完之后或者出口退稅做完之后再回頭把這幾個(gè)相關(guān)的表點(diǎn)開(kāi)保存;

6、所有的表格填好保存之后,回到主表,把剩余的內(nèi)容核對(duì)填完,點(diǎn)【申報(bào)】即可;最后在涉稅查詢里,查詢申報(bào)日期。

7、顯示【增值稅一般納稅人申報(bào)】,申報(bào)狀態(tài):申報(bào)成功,表示完成增值稅申報(bào)。

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